📝 Resumo / Introdução #
O registro manual de nota fiscal permite que o sistema registre notas fiscais que não são eletrônicas, como notas emitidas manualmente, faturas de telefonia e notas de serviço. Este procedimento garante que todas as compras e serviços sejam contabilizados corretamente no sistema.
⚙️ Pré-requisitos #
- Cadastro do fornecedor já existente no sistema.
- Cadastro de mercadorias, produtos e serviços já existente no sistema.
- Informações completas da nota fiscal: número, data, série, valores e itens.
- Operação comercial definida para cada tipo de registro (compra de produtos ou serviços).
📋 Passo a passo #
01 – Acessar o menu de registro #
- Navegar em Movimentos > Faturamento > NF-e.
02 – Incluir lançamento #
- Na Aba Consulta, clicar no Botão Incluir.
03 – Aba Cabeçalho #
- Operação Comercial: selecionar a operação correspondente à compra ou serviço.
- Número: informar o número da nota fiscal.
- Data Emissão: informar a data de emissão da nota.
- Data Ent/Sai: informar a data em que o produto ou mercadoria foi recebido, ou a data em que a prestação de serviço ocorreu. Essa data será utilizada como referência para o período de competência.
- Modelo: selecionar o modelo 01 – Nota Fiscal.
- Série: informar a série da nota.
- Fornecedor: selecionar o cadastro do fornecedor.
04 – Aba Valores #
- No Quadro Valores Informados preencher:
- Total da Nota e Total dos Produtos: quando se tratar de nota de mercadoria.
- Valor Total da Nota e Valor Total de Serviços: para notas que contenham apenas serviços (itens classificados como tipo 09).
- Valor Total da Nota, Total dos Produtos e Total de Serviços: se a nota contiver produtos e serviços, preencher os valores correspondentes em cada campo.
05 – Aba Itens #
- Código: informar o código do produto/serviço e pressionar Enter para avançar.
- Quantidade (E): informar a quantidade adquirida e pressionar Enter.
- Valor Total: preencher e pressionar Enter para cálculo automático do valor total.
- Códigos Fiscais: verificar se CST ICMS e CFOP estão preenchidos corretamente.
06 – Aba Parcelas #
- Forma de Pagamento: definir a forma de pagamento da compra.
- Condições de Pagamento: preencher quando for pagamento a prazo e clicar em Calcula para gerar parcelas.
- Clicar em Salvar para gravar os dados.
07 – Atualizar #
- Clicar no Botão Atualizar para concluir o registro.
- Situação: após atualizar, a situação do registro deve estar Atualizado, confirmando que o processo foi concluído.
⚙️ Cancelar registro #
Caso haja algum erro após atualizar a nota:
- Clicar em Botão Cancelar.
- Confirmar a ação e aguardar a situação mudar de Atualizada para Pendente.
- Realizar as correções necessárias.
- Atualizar novamente para concluir o registro.
💡 Dicas e Observações adicionais #
🔗 Referências / Links Relacionados #
- Cadastro de Fornecedores https://conhecimento.infoonsistemas.com.br/docs/cadastro-clientes-fornecedores-transportadores/
- Cadastro de produtos https://conhecimento.infoonsistemas.com.br/docs/cadastro-de-produtos-e-mercadorias/
- Cadastro de serviços https://conhecimento.infoonsistemas.com.br/docs/cadastro-de-servicos/